SAP中VM invoice verify寄售料发票校验流程简介

 时间:2026-02-18 06:59:39

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MRKO,输完回车,进入寄售和管道结算界面,依次输入如下字段内容;

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2、点击执行,进入如下结算界面;

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3、点击明细按钮,进入列表明细界面;

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4、点击物料凭证,查看如下的会计凭证;

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5、点击明细按钮,显示账目明细,结果说明该物料已入自有库;

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6、点击Excel视图按钮图标,进入如下界面;

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7、将EXCEL表内容复制,作为供应商开金税发票的凭证依据。点击退出,回到初始界面,将“显示”改成“结算”,并点击执行,完成结算;须注意的是,MRKO结算物料,存在错误,如多结、少结、价格错误等问题,则结算不能冲销,即MR8M不能冲销,FB08也无法冲销相应的财务凭证;

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